1.编制审计工作计划、业务规范、工作指引、业务信息统计等制度,规范审计工作。 2.遵照审计业务流程及规范,实施集团公司内部审计,揭示审计问题并提出审计意见和建议。 3.对集团公司实施日常监督,及时收集整理生产经营管理信息,开展风险评估。 4.实施集团财务信息化建设情况内控审计,对控制过程存在问题提出改进建议。 5.依据经审计的财务会计报表等资料和生产经营信息,编制统计分析和财务分析报告。 6.定期进行审计资料和其他资料的归案。 7.严格遵守公司保密规则。
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